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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-29 21:26

您好
2月去認(rèn)證 也填 本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣

bamboo老師 解答

2022-05-29 21:47

可以把您科目余額表 資產(chǎn)負(fù)債表 截圖我看看嗎

bamboo老師 解答

2022-05-29 21:48

你截圖 然后上傳圖片啊

bamboo老師 解答

2022-05-29 21:58

差額正好是制造費(fèi)用金額么?
科目余額表我只要一級科目余額 

bamboo老師 解答

2022-05-29 22:01

那對的 應(yīng)該期末把制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目的 不要有余額

bamboo老師 解答

2022-05-29 22:01

不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!

@_@ 追問

2022-05-29 21:45

謝謝老師。還有科目余額表平,資產(chǎn)負(fù)債表不平會(huì)是什么原因呢?

@_@ 追問

2022-05-29 21:48

老師 怎么發(fā) (⊙_◎)

@_@ 追問

2022-05-29 21:56

老師 不平是不是制造費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)成本的原因?

@_@ 追問

2022-05-29 22:00

是的 差額剛好是

@_@ 追問

2022-05-29 22:01

好的 謝謝老師

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個(gè)就是暫估一筆無票的銷售收入處理,計(jì)算銷項(xiàng)稅就行了。
2019-05-10 16:21:24
填寫在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣
2021-10-12 17:01:00
對,直接做零申報(bào)就可以了。
2021-09-09 14:52:18
您好,一般納稅人是要先認(rèn)證的。
2017-05-05 21:06:12
不是吧,你這個(gè)沒有勾選確認(rèn)這個(gè)簽字?申報(bào)抵扣這個(gè)有????
2020-02-25 10:40:30
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