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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-12 08:52

你好,既然稅率是3%,怎么會(huì)按17%申報(bào)呢

籬笆外的貓 追問

2017-05-12 08:53

@鄒老師:這我也不清楚,會(huì)計(jì)讓我這么報(bào)的。。所以應(yīng)該怎么算

鄒老師 解答

2017-05-12 08:54

你好,按150/1.03*3%計(jì)算稅額申報(bào)

籬笆外的貓 追問

2017-05-12 08:54

@鄒老師:我現(xiàn)在需要按17%申報(bào)

鄒老師 解答

2017-05-12 08:55

開具的稅率是3%,是無法按17%來申報(bào)的

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相關(guān)問題討論
你好,既然稅率是3%,怎么會(huì)按17%申報(bào)呢
2017-05-12 08:52:50
您好 因?yàn)榻栀J必相等 不含稅銷售額就是貸方主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額是貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借方=貸方合計(jì)
2020-05-23 14:42:37
你好,是的 增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間 采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天;無書面合同或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 根據(jù)這個(gè)規(guī)定,所以當(dāng)月計(jì)算銷項(xiàng)稅額的時(shí)候是需要*50%的 下月再*50%計(jì)算下個(gè)月的銷項(xiàng)稅額
2020-03-22 16:24:39
你好,不含稅銷售額+銷項(xiàng)稅額=含稅銷售額 而銷項(xiàng)稅額=不含稅銷售額*稅率 所以 不含稅銷售額+不含稅銷售額*稅率=含稅銷售額 不含稅銷售額*(1+稅率)=含稅銷售額 所以不含稅銷售額=含稅銷售額/(1+稅率)
2019-11-06 18:56:56
增值稅不適用于這個(gè)公式,因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅。如果是計(jì)算消費(fèi)稅,是可以這樣計(jì)算的,除以(1-稅率)的結(jié)果是將稅率包含進(jìn)來,因?yàn)橄M(fèi)稅是價(jià)內(nèi)稅。
2018-04-26 15:25:07
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