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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-12 12:03

借;應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅     貸;銀行存款

愛蓮 追問

2017-05-12 12:04

@鄒老師:上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益時, 結(jié)平了,這個月的余額為0 ,

愛蓮 追問

2017-05-12 12:06

@鄒老師:計提的時候,是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 貸:營業(yè)稅金及附加---城建稅 嗎,還是我的方向搞反了

鄒老師 解答

2017-05-12 12:12

完整分錄是這樣 
借;稅金及附加     貸;應(yīng)交稅費(fèi) 
借;應(yīng)交稅費(fèi)     貸;銀行存款

愛蓮 追問

2017-05-12 12:42

@鄒老師:那工資計提也是借 損益類,貸 負(fù)債嗎,或者所有計提的規(guī)律是怎樣的

鄒老師 解答

2017-05-12 13:19

借;管理費(fèi)用等科目  貸;應(yīng)付職工薪酬 
需要看是計提什么,關(guān)鍵還是要熟悉相關(guān)賬務(wù)處理

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相關(guān)問題討論
借;應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 貸;銀行存款
2017-05-12 12:03:16
您好,先計提然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益
2021-04-02 15:54:43
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),有的是沖回去,預(yù)提類科目一般不讓有余額
2019-03-20 10:02:03
您好,您可以次月再用負(fù)數(shù)沖了
2020-05-07 20:48:16
用以前年度損益調(diào)整 不影響今年的
2019-03-22 11:51:28
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