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卜雪
于2017-05-12 16:29 發(fā)布 ??1184次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-05-12 16:30
您好!一個季度計提一次
卜雪 追問
2017-05-12 16:35
@宋老師:計提的時候就是按照利潤總額來計算?然后預(yù)交款?那年度匯算清繳的時候的所得稅的金額跟計提的金額不一致的時候怎么辦?
宋生老師 解答
2017-05-12 16:38
您好!匯算清繳跟計提本來就不一致啊。
2017-05-12 16:42
@宋老師:不一致的時候應(yīng)該怎么調(diào)整呢?多繳怎么調(diào)整?少繳怎么調(diào)整呢?
2017-05-12 16:44
您好!多交的申請退稅,少交的補交。
2017-05-12 16:47
@宋老師:我的意思收到退稅的怎么做賬?補繳的怎么做賬?都要調(diào)整以前年度損益調(diào)整和未分配利潤?
您好!1、應(yīng)補繳稅額的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 5、多繳稅額的, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 6、調(diào)整未分配利潤, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
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盈利的企業(yè)需要每個月都計提所得稅嗎?
答: 您好!一個季度計提一次
老師您好,22年是虧損了九十萬,沒有產(chǎn)生所得稅,也沒有計提遞延,23年盈利了就是多萬,計提所得稅是按照彌補虧損后的,還是計提當年的
答: 同學(xué)你好 申報了季度所得稅才可以在年度申報的時候彌補虧損
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
假設(shè),上年度虧損5萬,本年度有盈利50萬,計提所得稅的時候,按哪個數(shù)計提呢?
答: 計提所得稅的時候,按45萬數(shù)計提
去年虧損20萬,今年盈利10萬,今年要計提所得稅嗎
討論
老師,如果以前年度有虧損,而本期有盈利,彌補虧損后不盈利的話,需要計提所得稅嗎,如果賬上計提了需要如何處理
你好老師,請教一個實操問題。公司1、2月都有一點盈利,但是3月份出現(xiàn)虧損,并且虧損大于前兩個月的盈利數(shù)額。所以1季度利潤是負數(shù)。這樣的話3月底還需要計提所得稅嗎?這種情況下做賬需要怎么來呢?S局報表應(yīng)該怎么填報呢?
老師,12月份公司盈利10萬元,但是 19年虧損100萬,我還要計提所得稅嗎,還是怎么做賬額
1月盈利計提所得稅2月虧損沒計提,3月還是虧損,可以沖減1月計提的所得稅嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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卜雪 追問
2017-05-12 16:35
宋生老師 解答
2017-05-12 16:38
卜雪 追問
2017-05-12 16:42
宋生老師 解答
2017-05-12 16:44
卜雪 追問
2017-05-12 16:47
宋生老師 解答
2017-05-12 16:47