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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-12 17:06

借;庫存現(xiàn)金 貸;以前年度損益調(diào)整 1000

藍綢 追問

2017-05-12 17:09

老師,那管理費用的借方1000元如何處理。老師能給出調(diào)整全部的分錄嗎,麻煩老師了。@鄒老師

鄒老師 解答

2017-05-12 17:10

借;庫存現(xiàn)金 貸;以前年度損益調(diào)整 1000 
借;以前年度損益調(diào)整  貸;利潤分配——未分配利潤

藍綢 追問

2017-05-12 17:13

這兩個分錄只調(diào)整了現(xiàn)金,那管理費用借方不是還多出了1000元嗎,這個如何調(diào)整呢?@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-05-12 17:13

去年的管理費用是無法調(diào)整的,通過今年的以前年度損益貸方來調(diào)整,所以是計入了以前年度損益的貸方

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相關(guān)問題討論
您好 請問大概退了多少金額
2020-04-16 09:36:12
借:管理費用貸:其他應(yīng)付款
2017-04-10 10:08:53
你好,現(xiàn)在的會計處理應(yīng)該是 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 其他應(yīng)付款-社保和個稅等
2018-09-11 15:21:17
借;庫存現(xiàn)金 貸;以前年度損益調(diào)整 1000
2017-05-12 17:06:42
你好,是的,但是不征稅發(fā)票不能稅前扣除的,員工消費后給你開正式發(fā)票來哦
2020-08-20 09:38:52
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