
報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候,可以計(jì):借-費(fèi)用 貸-銀行 也可以計(jì):借-費(fèi)用 貸-其他應(yīng)付 借-其他應(yīng)付 貸-銀行。第二個(gè)會(huì)導(dǎo)致 其他應(yīng)付款的往來過多吧,有什么副作用嗎?
答: 同學(xué),你好,第二個(gè)分錄。其他應(yīng)付款一增一減沒有什么副作用的哦
平時(shí)報(bào)銷的費(fèi)用和工資都是掛其他應(yīng)付款-法人的名,現(xiàn)在帳戶有錢了可以還法人錢了,其他應(yīng)付款有88多萬元,可以一筆轉(zhuǎn)給法人還了嗎。還是分開還
答: 您好,可以一筆轉(zhuǎn)給法人的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司股東年底的時(shí)侯報(bào)銷費(fèi)用,當(dāng)時(shí)公司沒錢,只把帳做了其他應(yīng)付款,錢沒有付給股東,現(xiàn)在有錢了,網(wǎng)銀支付,網(wǎng)銀上的用途可以寫:借款歸還嗎?
答: 這個(gè)是可以直接是報(bào)銷款處理
老師,請(qǐng)問法人向公司借款,我一直掛其他應(yīng)付款,但是然后法人報(bào)銷的費(fèi)用那來沖其他應(yīng)付款,這樣做合理嗎?還是要調(diào)整呢?
老師,我想咨詢下,我做費(fèi)用的時(shí)候掛了一個(gè)其他應(yīng)付款600元,實(shí)際員工報(bào)銷597元,那剩下的3元要怎么處理


秋天的童話 追問
2017-05-13 20:44
王雁鳴老師 解答
2017-05-13 20:30
王雁鳴老師 解答
2017-05-13 20:39
王雁鳴老師 解答
2017-05-13 21:08