
老師,你好,小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減征50%,2022年1月份的時(shí)候沒有享受,現(xiàn)申請(qǐng)享受國(guó)稅局退了一半的附加稅,收到退稅計(jì)入什么科目?做附加稅計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄沖回還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
答: 紅沖你的稅金及附加,或者是多元營(yíng)業(yè)外收入都可以的。
小微企業(yè)將附加稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入怎么做分錄,之前是不是要先計(jì)提附加稅
答: 是的,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:營(yíng)業(yè)外收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
跨年度的銷售退回 所得稅是核定征收,定率征收,分錄:借:銀行存款紅字 貸:庫(kù)存商品紅字 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)紅字 小微企業(yè)增值稅已在收入確認(rèn)時(shí)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
答: 您好,紅沖的話,應(yīng)該需要開紅字發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借庫(kù)存商品正數(shù)姐主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

