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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-15 09:15

你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi)

319800380 追問

2017-05-15 09:18

@鄒老師:月底結(jié)轉(zhuǎn),直接記入未分配利潤?

鄒老師 解答

2017-05-15 09:20

你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后轉(zhuǎn)入到利潤分配——未分配利潤

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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-06-14 22:10:13
你好,可以計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
2017-05-15 09:15:53
你好借管理費(fèi)用――辦公費(fèi) 貸銀行存款等,然后可以抵減增值稅,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)金額 借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(減免稅額)
2020-05-09 18:50:37
借;管理費(fèi)用 貸;銀行存款等科目
2016-06-23 11:30:55
在“其他林產(chǎn)品”項(xiàng)目下進(jìn)行添加處理
2019-05-23 08:42:22
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