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菲童牛寶
于2017-05-15 09:21 發(fā)布 ??1189次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-05-15 09:21
你好,沒有這個規(guī)定的
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前期差錯更,在應交所得稅匯算清繳前,應交所得稅對應的科目為以前年度損益調整;與匯算清繳后,應交所得稅對應的科目為所得稅費用,對嗎?
答: 匯算清繳后,若仍然是前期差錯更正,對應的科目也是以前年度損益調整
匯算清繳補交稅款的金額不得超過全年應交所得稅總額的30%嗎
答: 你好,沒有這個規(guī)定的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅匯算清繳繳納上年的企業(yè)所得稅也是應交稅費-應交企業(yè)所得稅嗎
答: 是的,也是通過這個科目的。
比方說公司去年應交所得稅50000,2016年已交30000,今年匯算清繳的時候交了20000,這個應該用5萬還是2萬來做????為什么做出來賬都不平啊,你看一下哪里錯了?
討論
比方說公司去年應交所得稅50000,2016年已交30000,今年匯算清繳的時候交了20000,這個應該用5萬還是2萬來做啊??為什么做出來賬都不平啊
老師,匯算清繳時這里的本年實際交繳的所得稅包括2017匯算清繳時交的所得稅嗎
所得稅匯算清繳補交上年所得稅分錄
請問,所得稅費用在匯算清繳的時候根據(jù)準則不能稅前扣除。那匯算清繳 所得稅需要納稅調增嗎?怎么調?借:所得稅費用 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624693 個
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