您好,我們是企業(yè),現(xiàn)在收到專項(xiàng)資金財(cái)政撥款100萬用于我們項(xiàng)目構(gòu)建,收到撥款是 借:銀存 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 那么我們?nèi)绻眠@100萬專項(xiàng)資金購(gòu)買設(shè)備98萬和出了差旅費(fèi)2萬,怎么做會(huì)計(jì)分錄,如何沖減專賬應(yīng)付款 這個(gè)項(xiàng)目是800萬,100萬為專賬資金,700萬為自籌,700萬當(dāng)中我們用500萬購(gòu)買設(shè)備,200萬是業(yè)務(wù)費(fèi),如何做會(huì)計(jì)分錄
學(xué)堂用戶shf3gu
于2022-06-06 18:30 發(fā)布 ??702次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-06-06 18:37
你好; 比如
1、實(shí)際收到專項(xiàng)撥款的時(shí)候
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目
2、撥款使用的時(shí)候
借:在建工程
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款
3、項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程-xx項(xiàng)目
4. 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等貸銀行存款
同時(shí)
借:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目
貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入
4、對(duì)于未形成資產(chǎn)需核銷的部分
借:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目
貸:管理費(fèi)用
5、撥款項(xiàng)目完成后,如果有撥款結(jié)余需要上交的
借:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目
貸:銀行存款
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你好; 比如
1、實(shí)際收到專項(xiàng)撥款的時(shí)候
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目
2、撥款使用的時(shí)候
借:在建工程
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款
3、項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程-xx項(xiàng)目
4. 借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等貸銀行存款?
同時(shí)
借:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目
貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入
4、對(duì)于未形成資產(chǎn)需核銷的部分
借:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目
貸:管理費(fèi)用
5、撥款項(xiàng)目完成后,如果有撥款結(jié)余需要上交的
借:專項(xiàng)應(yīng)付款-xx項(xiàng)目
貸:銀行存款
2022-06-06 18:37:13

你好 報(bào)銷的時(shí)候 ,你們沒有支付嗎?那就是計(jì)入其他應(yīng)付款 借 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款
2019-11-17 11:10:26

同學(xué),你好
借事業(yè)支出
貸資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度
2021-01-26 09:46:02

借,事業(yè)支出
貸,資金結(jié)存
你是收付實(shí)現(xiàn)制處理
2019-11-12 15:31:21

你好,金額是多少?是使用小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2019-04-17 14:25:55
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