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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-15 09:25

借;待處理財(cái)產(chǎn)損益  貸;原材料 
借;其他應(yīng)收款等科目 貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2017-05-15 09:28

@鄒老師:老師,其他應(yīng)收款是收到的是賠償款么?老師如果老板沒(méi)要求他賠償,這個(gè)賬怎么做呢?現(xiàn)在老板說(shuō)不要他賠償了,請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么做呢?

鄒老師 解答

2017-05-15 09:29

你好,是的 
借;營(yíng)業(yè)外支出  貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2017-05-15 09:35

@鄒老師:謝謝老師!說(shuō)的很詳細(xì)。

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借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料 100*300
2019-08-17 21:09:32
借;待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸;原材料 借;其他應(yīng)收款等科目 貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益
2017-05-15 09:25:53
你好! 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
2019-07-11 09:53:05
你好,借;管理費(fèi)用 貸;原材料
2019-04-09 17:23:53
您好,計(jì)入固定資產(chǎn),按月攤?cè)胙邪l(fā)支出(費(fèi)用化或者資本化),原材料直接計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出或者資本化支出
2019-11-15 13:26:03
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