
當(dāng)月開(kāi)出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒(méi)有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
申報(bào)印花稅,是增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都需要申報(bào)嗎?如果只申報(bào)銷項(xiàng)會(huì)怎樣?
答: 您好 稅法規(guī)定是購(gòu)銷合同都應(yīng)該計(jì)算繳納 實(shí)際工作中一般企業(yè)根據(jù)銷售申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好!我本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就沒(méi)有交增值稅,增值稅附加要0申報(bào),還是要按銷項(xiàng)申報(bào)
答: 你好,增值稅附加是需要按0申報(bào)的
增值稅申報(bào),怎么采集進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)?是直接系統(tǒng)導(dǎo)進(jìn)去嗎?怎么導(dǎo)?
申報(bào)增值稅時(shí):銷項(xiàng)3,446.44,5月進(jìn)項(xiàng)是1701本期,上期4月進(jìn)項(xiàng)是2404,以下表需要填嗎?怎么填
老師,申報(bào)增值稅是找勾選,還是先直接打開(kāi)申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算本月銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)

