老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

#提問#借:管理費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? ?銷售費(fèi)用?? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)?? ? ? ? ? ? ? ?借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其他應(yīng)收款? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?可以省略應(yīng)付職工薪酬嗎?直接銀行存款可以嗎
答: 同學(xué),你好,最好不要,應(yīng)付職工薪酬是來歸集職工薪酬的,而且正常都要計(jì)提工資后再發(fā)放
之前計(jì)提時(shí)做的是,借:管理費(fèi)用-管理人員工資,銷售費(fèi)用-銷售人員工資貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資應(yīng)付職工薪酬-社?,F(xiàn)在銀行支付社保借:管理費(fèi)用-社會(huì)報(bào)銷銷售費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)貸:銀行存款銀行發(fā)放工資借:應(yīng)付薪酬-職工工資貸:銀行存款這樣做對不對呢
答: 您好,正確的,不過個(gè)人社保用其他應(yīng)收款,因?yàn)椴粚儆诠境袚?dān)的,不屬于應(yīng)付職工薪酬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
勞務(wù)派遣的那部分工資 借:銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款 這樣行嗎
答: 可以這樣賬務(wù)處理。


ellenwzz 追問
2022-06-07 12:03
李霞老師 解答
2022-06-07 12:06
ellenwzz 追問
2022-06-07 12:43
李霞老師 解答
2022-06-07 12:44