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老師,我們是種植農(nóng)產(chǎn)品的,增值稅是免稅的,10-12月,我們開具了300627元的發(fā)票,可是申報增值稅的時候有稅金產(chǎn)生了,我應(yīng)該怎么報稅了?
老師,請問我有幾張農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票每個月申報增值稅點數(shù)據(jù)準備區(qū)都會出現(xiàn),稅局的人讓運維是什么意思了
農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項抵扣稅額填錯了,但是確認申報了,而增值稅還沒申報,怎么把農(nóng)產(chǎn)品的進項抵扣稅額報表退回來?

