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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-05-15 14:07

你好!你有發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎?如果沒有就問下稅局,有的地方是不需要申報的。 
有的地方填0然后直接申報

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非匯總就是企業(yè)自己獨立的核算企業(yè)所得稅,匯總是企業(yè)將利潤匯總到總公司,由總公司分配繳納企業(yè)所得稅。
2021-01-02 16:40:29
你好!你有發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎?如果沒有就問下稅局,有的地方是不需要申報的。 有的地方填0然后直接申報
2017-05-15 14:07:32
你好,按照你描述的情況,你們企業(yè)應(yīng)該是沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的,填0是對的。你需要跟主管稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系一下說明該情況。我們目前遇到過是稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)原因造成的提示匯總有誤。
2020-05-26 21:44:09
你好,這個是到電子稅務(wù)局,打印出來蓋章就好的。最好是會計事務(wù)所出具的匯算清繳的報告,那個更有說服力
2020-08-03 14:59:55
分公司與總公司合并報稅,增值稅和所得稅都要獨立申報,如果沒有,增值稅由開票人申報(即如果發(fā)票上開票人是總公司,就由總公司申報),所得稅要看分公司是否獨立核算,如果獨立核算,由分公司申報,如果不獨立核算,由總公司匯總申報。 分公司與總公司合并報稅如何處理? 同時,稅務(wù)機關(guān)審核提出合并申報申請的企業(yè)是否為非獨立核算分支機構(gòu),審核被合并申報企業(yè)是否存在于進(jìn)行合并申報企業(yè)的分支機構(gòu)名單中,檢查其分支機構(gòu)與總機構(gòu)的核算方式,賬務(wù)往來,賬簿設(shè)立情況是否符合查賬征收合并申報的要求。 值得一提的是,還有一種情況:簡單來說,跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅就是總公司與所有分公司統(tǒng)一計算、分級管理、就地預(yù)繳、匯總清算整個企業(yè)的企業(yè)所得稅。
2020-04-02 11:19:01
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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