老師,5月份退了2月份減半征收的附加稅,我沒有做”營業(yè)外收入“,是沖回原來的計(jì)提的”營業(yè)稅金及附加“。這樣可以的吧?" 退稅沖回的時(shí)候,是不是也一定要用”應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅等科目“ 比如:借:銀存 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—明細(xì),然后在借:應(yīng)交稅費(fèi)—明細(xì) 貸:營業(yè)稅金及附加,網(wǎng)上上不用”應(yīng)交稅費(fèi)這科目過渡明細(xì)賬會不對?不知道網(wǎng)上說的是哪個(gè)明細(xì)賬不對
欣欣子
于2022-06-07 17:28 發(fā)布 ??1103次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2022-06-07 17:28
沖回原來的計(jì)提的”營業(yè)稅金及附加“。這樣可以的
不通過應(yīng)交稅費(fèi)過渡,是可以的
相關(guān)問題討論

擠提附加稅的稅金及附加是借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅等,交稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅等,貸:銀行存款,余額為0
2017-02-12 13:15:41

是需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面去
2019-06-30 19:13:34

你好,減半征收的附加稅,只需要按減半征收之后實(shí)際需要繳納的稅款金額做計(jì)提,扣繳分錄就是了
借;稅金及附加 , 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 , 貸;銀行存款
而不是先全額計(jì)提,然后把減半的部分結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2019-06-30 19:42:20

免征的教育費(fèi)附加不用做分錄。
2018-04-04 15:15:37

是的,收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2019-01-11 21:53:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
欣欣子 追問
2022-06-07 17:36
文文老師 解答
2022-06-07 17:43