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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2024-10-30 10:02

你好不需要得這里是

嗯嗯 追問

2024-10-30 10:51

我調(diào)整23年匯算報表后,和我現(xiàn)在24年第三季度的報表年初數(shù)不一致了,怎么處理?

暖暖老師 解答

2024-10-30 10:52

這個不用管,調(diào)整在這個月就可以

嗯嗯 追問

2024-10-30 11:00

老師的意思是:報表的年初數(shù)不用管。要是有23年數(shù)據(jù)有調(diào)整的話,在這個月直接做憑證,以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到 未分配利潤。是吧?

暖暖老師 解答

2024-10-30 11:00

是的,你的理解是對的

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擠提附加稅的稅金及附加是借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費--城建稅等,交稅:借:應(yīng)交稅費--城建稅等,貸:銀行存款,余額為0
2017-02-12 13:15:41
你好,減半征收的附加稅,只需要按減半征收之后實際需要繳納的稅款金額做計提,扣繳分錄就是了 借;稅金及附加 , 貸;應(yīng)交稅費——附加稅 借;應(yīng)交稅費——附加稅 , 貸;銀行存款 而不是先全額計提,然后把減半的部分結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2019-06-30 19:42:20
是需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面去
2019-06-30 19:13:34
免征的教育費附加不用做分錄。
2018-04-04 15:15:37
是的,收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2019-01-11 21:53:01
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