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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-05-16 15:40

公司有個食堂,都是白條,現在食堂單獨做一本帳,不和公司其他費用一起,應該怎么做,以后就是公司撥款給食堂,前2個月都是先借款在報銷的,打借條,然后給收據我,我都做進去了,現在應該怎么分出來?

墨墨子 追問

2017-05-16 16:06

借款是其他應收款,報銷呢?不報嗎,怎么單獨做食堂的帳,另外做個帳本?

墨墨子 追問

2017-05-16 16:07

4月我以做了,用的白條,難道不沖往來嗎,一直掛著

袁老師 解答

2017-05-16 13:51

先打正規(guī)的借款條,掛賬往來吧,等有了發(fā)票沖往來

袁老師 解答

2017-05-16 15:55

就找到,掛其他應收款--食堂吧

袁老師 解答

2017-05-16 16:22

先掛往來吧,月末合賬即可

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相關問題討論
先打正規(guī)的借款條,掛賬往來吧,等有了發(fā)票沖往來
2017-05-16 13:51:33
直接計入長期待攤費用
2019-08-01 15:11:50
等注冊下來在記賬也可以
2020-07-01 21:37:11
買的菜計入原材料,酒水計入庫存商品
2017-08-24 16:33:32
業(yè)務多就月結,少就幾個月一起結,
2015-12-11 10:54:09
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