老師,您好 一般納稅人公司,稅務(wù)局告知讓調(diào)整2020.6.稅款后 繳納增值稅,20 滯納金,38.71 目前,我該如何寫分錄那 調(diào)整增值稅對(duì)應(yīng)原因,是這個(gè)業(yè)務(wù) 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 借:未交增值稅 貸:銀行存款 這個(gè)是本年的
欣欣子
于2022-06-09 19:19 發(fā)布 ??439次瀏覽
- 送心意
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-06-09 19:26
你好!
跨年了,建議直接做分錄:
借利潤分配…未分配利潤
貸應(yīng)交增值稅…未交增值稅
交納時(shí)做分錄:
借應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅
營業(yè)外支出
貸銀行存款
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老師,本期留抵稅額和財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)的關(guān)系是什么
2018-09-21 02:42:20

同學(xué),你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

結(jié)轉(zhuǎn)和繳納是一樣的嗎
2023-08-12 11:22:40

你好 這個(gè)年末時(shí)候需要分錄對(duì)沖的
可以看下下面例子
2021-08-22 18:08:07

是先有這個(gè)分錄,才有您寫的后面的分錄的
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣期末應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是無余額的。
2018-03-08 13:31:25
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欣欣子 追問
2022-06-09 19:41
蔣飛老師 解答
2022-06-09 19:44