老師您好!我公司每個月都有過磅費用,一個月有2--3 問
這是銷售發(fā)生的嗎?是的話銷售費用里面讓對方開收據(jù)備注好個人名字,身份證號,支出金額支出項目可以扣所得稅 答
你好,老師,想咨詢高企申報的事情 問
同學(xué),你好 具體是什么問題呢? 答
老師,您好,我想問一下,被投資企業(yè),取得投資方的機器 問
對的是的,有發(fā)票才能稅前扣除 是直接開產(chǎn)品的名字,機器的名字就行 答
老師,您好。我們業(yè)務(wù)部門的員工外出打車費,滴滴打 問
你好,這個一樣入差旅費就好了。 答
老師,請問這句話怎么理解:職工教育經(jīng)費支出在不超 問
意思是不能超過工資總額的2.5%,超過了就要納稅調(diào)增 答

老師,請問營改增企業(yè),旅游服務(wù)業(yè)的增值稅附加稅金怎么算?
答: 你好!是根據(jù)繳納的增值稅的金額計算的
公司是營改增 增值稅在國稅交 附加稅在地稅局這月去國稅發(fā)票 國稅直接扣增值稅和附加稅了 那地稅附加稅怎么報?
答: 你好,已經(jīng)代扣的你地稅可以做相關(guān)零申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,今天發(fā)現(xiàn)2022年12月有一個月的增值稅附加稅沒有計提,補計提的話分錄怎么做?
答: 正常計提,涉及損益分錄使用利潤分配-未分配利潤替代


持之 追問
2017-05-17 11:51
宋生老師 解答
2017-05-17 11:52
持之 追問
2017-05-17 11:55
宋生老師 解答
2017-05-17 11:58