
老師,2016年的發(fā)票被查出虛開,我們是受票方,進項稅轉(zhuǎn)出已在2016年報表改完,是需要現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?當(dāng)初分錄是借:原材料,還有設(shè)計到的所得稅也在2017年年報里調(diào)增了,這些分錄怎么寫?
答: 您好!做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 同時涉及到的增值稅附加稅費也要同步調(diào)整,稅金及附加也通過以前年度損益調(diào)整科目來做
你好,我的進項稅轉(zhuǎn)出善意取得還需要補所得稅嗎
答: 你好,對方是失控發(fā)票嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好 我2019年度有應(yīng)進職工福利的款項但進了其他費用,本年度應(yīng)進行進項稅轉(zhuǎn)出300元,1.賬務(wù)上該如何如何調(diào)整2.對所得稅有何影響
答: 同學(xué)你好 1. 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出300 2. 對所得稅的影響:由于增加費用,減少利潤,減少所得稅


ellenwzz 追問
2022-06-13 14:03
鄒老師 解答
2022-06-13 14:04