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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-06-13 16:08

 你好 ;  這個是價外費用段; 是要繳納增值稅的。  是的  

sz 追問

2022-06-13 16:13

價外費用是銷售方發(fā)向購買方收取的,現(xiàn)在是購買方向銷售方收取的,不符合價外費用規(guī)定

meizi老師 解答

2022-06-13 16:20

 你好 ;  是的。 你們合同執(zhí)行之中去收取的   ; 質量問題是的  

sz 追問

2022-06-13 16:21

關鍵點是購買方收取的,不是銷售方收取。

meizi老師 解答

2022-06-13 16:26

 你好; 如果是購買方收取的 就直接走營業(yè)外收入     繳納所得稅 ; 我還以為你們   一開始是 銷售方來收取的  

sz 追問

2022-06-13 16:41

我說的不是怎么做賬,記會計科目,我問的就是我們客戶收取的質量罰款,是不是需要取得對方發(fā)票,才允許稅前列支;我認為質量罰款不符合增值稅征稅范圍,無需取得客戶發(fā)票即可稅前列支,你說的價外費用我認為符合增值稅征稅范圍,我認為不對,價外費用是銷售方向購買方收取款項,但是這個質量罰款是購買方收取的

meizi老師 解答

2022-06-13 16:50

你好;     1.   購買方收取的; 不用開票了。直接開收據給對方; 你做營業(yè)外收入 ; 對方做賬營業(yè)外支出 去 ; 他們根據你的收據 和合同  罰款條款就可以稅前扣除的  

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你好,稅前扣除是指所得稅
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你好,你是指在企業(yè)所得稅稅前扣除?
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你好,這個不繳納增值稅,稅前扣除
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月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-加計抵減-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-01-03 11:17:14
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