
老師,我想問(wèn)問(wèn)對(duì)于之前沒(méi)有入庫(kù)的材料報(bào)廢后怎么做賬?借資產(chǎn)減值損失,貸方不知記入什么科目了我現(xiàn)在是直接做借管理費(fèi)用--其他,貸資產(chǎn)減值損失,這樣可以嗎?--------------你沒(méi)有入庫(kù),當(dāng)時(shí)怎么做的?------------沒(méi)有做
答: 你好,沒(méi)有入庫(kù)的話(huà),報(bào)廢不用做賬的
老師,我想問(wèn)問(wèn)對(duì)于之前沒(méi)有入庫(kù)的材料報(bào)廢后怎么做賬?借資產(chǎn)減值損失,貸方不知記入什么科目了我現(xiàn)在是直接做借管理費(fèi)用--其他,貸資產(chǎn)減值損失,這樣可以嗎?
答: 你沒(méi)有入庫(kù),當(dāng)時(shí)怎么做的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
壞賬是用管理費(fèi)用,還是資產(chǎn)減值損失
答: 學(xué)員你好, 借,資產(chǎn)減值損失 貸,壞賬準(zhǔn)備

