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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-05-18 09:25

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-05-18 09:25:49
你好,兩種都可以,但建議用第一種。
2017-03-06 10:58:36
你好!現(xiàn)在有兩種方法。一種是不確認(rèn)固定資產(chǎn)。直接記錄管理費(fèi)用。全額抵扣時(shí)管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 你說的那種需要轉(zhuǎn)入遞延收益的是另一種方法可以百度到正確的分錄。這兩種方法是稅務(wù)局現(xiàn)在都承認(rèn)。具體做法,你可以和你的專管員協(xié)商
2016-07-10 18:19:12
你好,就是把遞延收益結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2017-05-03 13:27:02
可以的,同學(xué),基本就是這個(gè)樣子的
2019-07-09 21:53:19
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