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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-05-18 14:42

老師請問,原公司15年底,資產(chǎn)負債表  應收200多萬,其他應收款20多萬,還有100萬固定資產(chǎn),   應付100多萬,預收15,16年公司沒營業(yè),17年4月我們買入,因為他有二級資質(zhì), 買來時,啥也沒有,我們?nèi)绾谓ㄙ~,那些應收應付如何處理?

追問

2017-05-18 15:01

1.如果不需要,那些往來該怎么處理 
2.固定資產(chǎn)我們也沒有,但是賬上有100來萬,該如和處理?    
3實收資本有500萬,要如何處理?

方老師 解答

2017-05-18 12:27

填否。

方老師 解答

2017-05-18 14:51

延續(xù)以前的業(yè)務進行會計處理。 
往來那些主要看是否還需要收付。

方老師 解答

2017-05-18 15:09

固定資產(chǎn)賬面是虛的嗎,你們買的是空殼公司嗎?

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相關問題討論
填否。
2017-05-18 12:27:16
是的,按照未發(fā)生股權轉(zhuǎn)讓前的股東信息填 因為填報的是2019年度工商年報。
2020-06-23 10:44:35
是否屬于工商年報中的2018年度股權轉(zhuǎn)讓事宜? 屬于
2019-04-09 19:34:58
這個是出資多少?根據(jù)你賬上的情況填。
2022-04-14 16:45:11
你好,根據(jù)變更之后的股東情況填寫就是了
2018-03-19 15:16:49
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