
相似問題
最新問題
一個客戶,他2016年12月出口沒做退免稅申報,現(xiàn)在轉內效補報,現(xiàn)在要重新拿進項票補報,因為進項發(fā)票沒那么快拿進來,不能很快補報,出口轉內銷有時間限制嗎
老師,我們是購買方,由于銷售方發(fā)票原因,我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進項發(fā)票需要紅沖,具體賬務和申報怎么處理呢
我收到10月的進項發(fā)票,然后我在發(fā)票勾選中勾選10月的票,現(xiàn)在9月未申報,然后坐在9月的進項稅里,申報9月的稅可以嗎

