- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-05-18 22:56
您好,要的。
相關(guān)問題討論

您好,要的。
2017-05-18 22:56:53

你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)科目
2021-08-24 19:19:17

差不多就你說的那些 還有計提折舊吧
2016-06-17 20:24:17

您好!一般來說 月末做如下分錄
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2017-05-18 16:10:50

老師,就是我在16年年末我忘結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我又再結(jié)轉(zhuǎn)完損益后把這個憑證加上去了,是不是因為我在損益后做了這張憑證導(dǎo)致17年未交增值稅余額在借方,而且該科目明細(xì)賬上結(jié)轉(zhuǎn)上年余額是平的
2017-02-09 11:20:09
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盈 追問
2017-05-18 22:57
王雁鳴老師 解答
2017-05-18 23:02