
以前年度只記應(yīng)付賬款和銀行存款兩個(gè)科目,今年開(kāi)始重新記用應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款和銀行存款,怎么和以前年度對(duì)應(yīng)?
答: 接著做就是了,如果應(yīng)付賬款明細(xì)里面有負(fù)數(shù)的就調(diào)到應(yīng)收賬款里面
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期收到以前年度出口的應(yīng)收賬款,收到時(shí)借銀行存款外幣(匯率用當(dāng)時(shí)收到的那個(gè)月第1個(gè)日的牌價(jià)),貸應(yīng)收賬款是用當(dāng)時(shí)出口時(shí)的匯率還是用現(xiàn)在收到款式的匯率啊
答: 您好 用現(xiàn)在收到款時(shí)的匯率
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,以前年度的一筆分錄借: 銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款的明細(xì)公司名稱掛錯(cuò)了,跨年度的話需要怎么調(diào)整呢
答: 你好,這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)收賬款——之前掛錯(cuò)的明細(xì),貸;應(yīng)收賬款——應(yīng)當(dāng)計(jì)入的正確明細(xì)公司名稱

