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送心意

李老師

職稱中級會計師

2017-05-19 10:42

具體交接什么呢

芝子 追問

2017-05-19 11:00

@李老師:初入公司,我也不太清楚交接什么,按你這么多年的經(jīng)驗,大概交接什么呢

李老師 解答

2017-05-19 13:38

會計交接需要注意事項: 
1)先看看總賬上現(xiàn)金和銀行存款,與日記賬,能不能對得上, 以及與實際能不能對得上。 
2)之前的賬有沒有登,報表全不全,賬表平不平,這些不搞掂,后面很麻煩的。 
3)平時一些細(xì)的工作,申報啊,扣款啊,交什么稅啊。 
4)交接給你的東西要一一清點,不要不好意思,該怎么樣就怎么樣。 
5)因為剛到情況不熟悉,不明白的多問,直到清楚了,要不然不簽字。  
6) 編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容。 
7)從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤 。 
8)會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 
9)會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 
10) 銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 
11) 會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 
12) 移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

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內(nèi)賬用于內(nèi)部管理服務(wù),外賬用于報稅服務(wù)
2019-08-29 21:46:41
具體交接什么呢
2017-05-19 10:42:39
你好!所有的納稅申報表,報稅網(wǎng)站、用不明、密碼、所有的賬本、總賬明細(xì)賬、明細(xì)分類賬金額要相符,銀行存款要和賬面相符或銀行調(diào)節(jié)表相符
2018-05-18 13:56:54
你好,這個就看公司是不是把外賬的事情也交代給你了
2017-05-08 10:59:01
你好 先建賬起來 。根據(jù)期末余額來建賬 然后根據(jù)實際業(yè)務(wù) 延續(xù)做賬就行了。 你們交接回來的賬 你最好是核對下賬賬 賬實 賬表是否一致
2020-06-02 11:17:02
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