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芝子
于2017-05-19 10:40 發(fā)布 ??2292次瀏覽
李老師
職稱: 中級會計師
2017-05-19 10:42
具體交接什么呢
芝子 追問
2017-05-19 11:00
@李老師:初入公司,我也不太清楚交接什么,按你這么多年的經(jīng)驗,大概交接什么呢
李老師 解答
2017-05-19 13:38
會計交接需要注意事項: 1)先看看總賬上現(xiàn)金和銀行存款,與日記賬,能不能對得上, 以及與實際能不能對得上。 2)之前的賬有沒有登,報表全不全,賬表平不平,這些不搞掂,后面很麻煩的。 3)平時一些細(xì)的工作,申報啊,扣款啊,交什么稅啊。 4)交接給你的東西要一一清點(diǎn),不要不好意思,該怎么樣就怎么樣。 5)因為剛到情況不熟悉,不明白的多問,直到清楚了,要不然不簽字。 6) 編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容。 7)從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤 。 8)會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 9)會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 10) 銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點(diǎn),對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 11) 會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 12) 移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
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老師,賬有內(nèi)賬和外賬的區(qū)分,應(yīng)該怎么寫交接單呢?
答: 內(nèi)賬用于內(nèi)部管理服務(wù),外賬用于報稅服務(wù)
內(nèi)賬怎么樣和外賬交接工作呢
答: 具體交接什么呢
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做內(nèi)賬會計,但是公司的外賬會計走了。 要交接嗎
答: 你好,這個就看公司是不是把外賬的事情也交代給你了
做內(nèi)賬會計,6月份剛剛畢業(yè),老板說叫他的外帳會計來交接內(nèi)賬,不讓她曉得要換她。我站在旁邊看,你認(rèn)為我交接內(nèi)賬要注意哪些內(nèi)容啊
討論
交接內(nèi)賬需要注意一些什么呢?
我們公司有兩套賬,一套內(nèi)賬,一套外賬,外賬只應(yīng)對稅局,我做內(nèi)賬,公司現(xiàn)在不要外賬了,我們?nèi)ズ屯赓~交接,都要交接什么?怎么合并一套賬?
老師好!我下個月進(jìn)入一家民營企業(yè),有代賬公司做外賬,我是出納其實就是內(nèi)賬會計。我沒有做過內(nèi)賬,具體該做哪些?需要注意什么?還有該該怎么交接?謝謝??!
老師,我新接一家內(nèi)賬做,交接的時候要注意什么呢
李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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芝子 追問
2017-05-19 11:00
李老師 解答
2017-05-19 13:38