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ellenwzz
于2022-06-16 17:37 發(fā)布 ??789次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-06-16 17:49
附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫
郭老師 解答
借應交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入抵扣借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除
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現(xiàn)在確定銷方在當月作廢了進項票,而我們這也顯示作廢的稅額在當月進項稅額中,怎么做進項稅轉(zhuǎn)出?
答: 在申報時候填寫進項轉(zhuǎn)出
公司這個月進項票就一張,進項稅額認證完大于銷項稅報稅什么的可有影響
答: 你好,當月不繳納增值稅就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我們是銷售成品油的,然后勾選進項票點出這塊進項稅額不對,我們收到的票稅額是正常的,這塊怎么處理呢?
答: 提示進項稅額不對?你看下系統(tǒng)里的稅額和你收到的發(fā)票上的一致嗎
開15萬的票要73萬的進項票 我想知道這個進項稅額是怎么算出來的?
討論
進項票有進項稅額沒有認證,一定要放待認證進項稅額里面?
老師 發(fā)現(xiàn)一張2017年的進項票未勾選認證 進項稅額兩百多 現(xiàn)在如何處理
老師我想咨詢下,如果進項票的進項稅額大于銷賬稅額的這一年下來,進項稅額還留底200多萬,這個需要做處理嗎
請問李老師,我們收到幾張免稅的苗木進項票(電子普票),進項稅額怎么算?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2022-06-16 17:49