老師,就是本來我們買了關聯(lián)股東的原材料,導致產(chǎn)品 問
需先計損失,再單獨處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計入 “待處理財產(chǎn)損溢”,明確關聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關聯(lián)股東時,按約定價格正常核算(不分攤損失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔本應由對方負責的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預付卡銷售*抖音付費服務 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個外貿(mào)主管,要預算一下投 問
同學,你好 預算一下投入產(chǎn)出?? 是預算項目還是什么? 答
企業(yè)購買設備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應商貨款65萬,其實 問
可以的,沒問題的哈 答

1、借;以前年度損益調(diào)整 ——其他業(yè)務收入 貸;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入 2、借:未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整 ——其他業(yè)務收入 借 ;以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外收入 貸:未分配利潤 完整的分錄是這樣的嗎?
答: 你好,是的
2022年收入有問題,現(xiàn)在做調(diào)整分錄,是否按以下分錄調(diào)整以前年度損益調(diào)整:借:以前年度損益調(diào)整貸:主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
答: 同學,你好 你收入有什么問題?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
10月份的賬分錄,借銀存1000貸以前年度損益調(diào)整1000,借以前年度損益調(diào)整1000 貸利潤分配?,F(xiàn)要在11月份做調(diào)整,把以前年度損益貸方科目做營業(yè)外收入,11月份調(diào)整分錄是,借以前年度損益1000貸營業(yè)外收入借利潤分配1000貸以前年度損益1000,是這樣嗎?
答: 是這樣做調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)分錄

