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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-05-19 20:47

老師,我也是剛剛今年才接觸的會計,我要看交的增值稅有沒有對,而且沒有上期留抵稅額,就套上的銷項稅額-進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額=當(dāng)月應(yīng)繳納的稅額。帳套上的進(jìn)項稅額應(yīng)當(dāng)跟報稅時的金額都是一致的吧?

向陽の花 追問

2017-05-19 20:57

少打了兩個字,帳套上的銷項稅額,進(jìn)項稅額以及進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出等它們的期末余額都是發(fā)生額逐年累計增加的嗎?

向陽の花 追問

2017-05-19 21:10

老師,可以年底一直不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?結(jié)轉(zhuǎn)后除了留抵其他余額是什么意思,是進(jìn)項稅額留抵的意思嗎?

方老師 解答

2017-05-19 20:39

是的。

方老師 解答

2017-05-19 20:53

銷項稅額-進(jìn)項稅額+進(jìn)項轉(zhuǎn)出=當(dāng)月應(yīng)繳納的稅額 
賬套的進(jìn)項跟申報表是一致的。

方老師 解答

2017-05-19 21:05

年底可以銷項,進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)一次,結(jié)轉(zhuǎn)后除了留抵其他余額。

方老師 解答

2017-05-19 22:39

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
存在留抵時把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)扣除留抵進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

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相關(guān)問題討論
是的。
2017-05-19 20:39:33
借:費(fèi)用或者成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-08 20:22:15
多的原因是什么,是你記賬錯誤還是申報錯誤。
2017-05-19 20:00:40
你好,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行存款, 借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款
2022-05-24 10:33:06
你好,增值稅不影響所得稅。 滯納金做納稅調(diào)增處理就是了?
2022-05-24 10:26:57
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