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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2022-06-17 11:07

你好,不涉及以前年度損益調(diào)整和未分配利潤,其實個稅不用計提的,繳納時借應(yīng)交稅費   扣回時貸應(yīng)交稅費就可以

雪云微 追問

2022-06-17 11:09

之前的會計做的:
借:銷售費用-工資
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
我補提或紅沖的話,也不涉及以前年度損益調(diào)整和未分配利潤嗎

徐阿富老師 解答

2022-06-17 11:10

你好,如果當時是這樣做就會涉及以前年度損益調(diào)整和未分配利潤

雪云微 追問

2022-06-17 11:11

那補提和紅沖的分錄是怎樣的

徐阿富老師 解答

2022-06-17 11:14

如果要沖紅,那么借應(yīng)交稅費或貸應(yīng)交稅費(負數(shù)金額)借以前年度損益調(diào)整貨貸負數(shù),之后再轉(zhuǎn)入到未分配利潤

徐阿富老師 解答

2022-06-17 11:14

補交的我認為可以不用去計提,就按照我上面說的繳納時一筆,扣回時一筆即可

雪云微 追問

2022-06-17 11:16

那補提分錄是怎樣的

徐阿富老師 解答

2022-06-17 11:18

要補以前年度?如果要補計提,就當今年的好了,不用補以前,反正也是代收代付的,做今年的就可以,按照之前思路做借:銷售費用-工資
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅

雪云微 追問

2022-06-17 11:19

扣回分錄是怎樣的

徐阿富老師 解答

2022-06-17 11:20

借銀行存款  貸或紅字借銷售費用

徐阿富老師 解答

2022-06-17 11:20

這些知識,學堂課件里都有,有空可以去看看

雪云微 追問

2022-06-17 11:22

紅沖:
借:以前年度損益調(diào)整     負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅      負數(shù)
借:以前年度損益調(diào)整     正數(shù)
貸:利潤分配-未分配利潤       正數(shù)
對嗎

徐阿富老師 解答

2022-06-17 11:23

你好,沖回這樣做對的,很清晰。

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相關(guān)問題討論
你好,是的
2017-05-04 11:05:31
你好這個不能直接對現(xiàn)金和銀行,這個是需要調(diào)對應(yīng)年初數(shù),
2021-06-10 10:03:50
你好! 對的??梢赃@么做的
2018-12-05 20:24:17
你好,你上年的分錄是?
2017-06-07 15:22:20
你好! 盈余公積是從凈利潤中提取的(一般不通過“以前年度損益調(diào)整”)
2019-08-16 18:40:43
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