
你好,老師,以前年度其他應(yīng)收款-社保少入賬,與工薪表扣的不一致,怎么調(diào)賬
答: 你好,那你實(shí)發(fā)數(shù)是按照哪個(gè)金額支付的
其他應(yīng)收款期初余額過大,是因?yàn)橐郧澳甓绒D(zhuǎn)了款給一個(gè)股東,未來股東不償還,這個(gè)賬務(wù)上有什么辦法處理嗎?
答: 您好,一般情況下,掛在賬上,未來再處理?;蛘吣甑鬃鍪栈噩F(xiàn)金處理,年初再借出去。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 在不 我想問一下 以前年度掛的往來 其他應(yīng)收款 因?yàn)槟承┰蚋臼詹换貋? 現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢
答: 你好,你想把這個(gè)科目調(diào)平嗎?借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款,但是匯算時(shí)要調(diào)增的。

