
之前年度應(yīng)交稅金下的已交稅金有余額-630,現(xiàn)在想把這個(gè)余額結(jié)平,怎么調(diào)賬呢貸方負(fù)數(shù),相當(dāng)于是多交了,之前不知道怎么沒(méi)結(jié)平余額
答: 你好,多交了就計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的借方就是正確的啊
之前年度應(yīng)交稅金下的已交稅金有余額-630,現(xiàn)在想把這個(gè)余額結(jié)平,怎么調(diào)賬呢?
答: 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已交稅金的余額怎么處理
答: 你好 借:應(yīng)交稅—未交增值稅,貸:銀行存款。這樣三筆分錄時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅就沒(méi)有期末余額了。


駱旭燕 追問(wèn)
2017-05-22 10:49
駱旭燕 追問(wèn)
2017-05-22 10:51
鄒老師 解答
2017-05-22 10:53
駱旭燕 追問(wèn)
2017-05-22 10:54
鄒老師 解答
2017-05-22 10:54