老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

2020年1月31日,應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資25000元生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資15000元車間,管理人員工資4000元場部管理人員工資7000元。業(yè)務(wù)處理
答: 您好 借:生產(chǎn)成本-A 25000 借:生產(chǎn)成本-B 15000 借:制造費(fèi)用 4000 借:管理費(fèi)用 7000 貸:應(yīng)付職工薪酬 您這金額有問題啊 合計(jì)不等于50000啊
分配本月職工工資60000元其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資18000元乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資22000元車間管理人員工資2600元行政管理人員工資3400元銷售部門人員工資14000元
答: 您好同學(xué),是需要會(huì)計(jì)分錄嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
31日,分配本月應(yīng)付職工工資40700元。其中:制造甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資15000元;制造乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資16000元;生產(chǎn)車間管理人員工資5700元;廠部行政管理人員工資4000元。
答: 借:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品 15000 乙產(chǎn)品 16000 制造費(fèi)用 5700 管理費(fèi)用 4000 貸:應(yīng)付職工薪酬 40700

