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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-22 19:27

您好,不是按月處理的,是按年處理的,是匯算清繳時才按不含稅收入的0.5%又不能超過60%的。

小耳朵 追問

2017-05-22 19:30

@王老師:哦,那是怎么計算的,實際舉例說一下,好嗎

王雁鳴老師 解答

2017-05-22 21:00

您好,比如收入10萬元,招待費1000元,按收入計算可稅前扣除的是100000*0.5%=500元,按招待費的60%計算,1000*60%=600元,那么允許稅前扣除的招待費金額是500元。

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您好,不是按月處理的,是按年處理的,是匯算清繳時才按不含稅收入的0.5%又不能超過60%的。
2017-05-22 19:27:35
你好,控制在收入的0.83%沒有實際意義
2016-07-11 10:37:55
您好,指的是不含稅收入
2019-08-29 11:10:26
請問你是個體,還是企業(yè)?
2020-04-25 17:58:11
你好 一般納稅人可以抵扣的 借:原材料(庫存商品) 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
2022-01-11 12:35:44
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