
老師,你好。是這樣的,留底稅額做了未開票收入,現(xiàn)在要把這個(gè)留底稅額開發(fā)票,因?yàn)殚_發(fā)票開的是電費(fèi),所以我是根據(jù)還有多少留底稅額來開的,開完的不含稅銷售額和未開票收入的不含稅銷售額會(huì)不一樣,可以沖銷這筆未開票收入的嘛
答: 如果你開發(fā)票的大于無票收入的,可以全部紅沖。
請(qǐng)問稅盤開的發(fā)票有開負(fù)數(shù)的,稅控器開具不含稅銷售額只填想減后的正數(shù)嗎?
答: 你好,你是不是說之前的發(fā)票金額多開了,現(xiàn)在要減少?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我增稅的附列資料中的不含稅銷售額的數(shù)字與發(fā)票上的不含稅數(shù)字不一致。(紅色圈的)要怎么辦?
答: 你好,你這種情況如果自己不能修改,你就要去稅務(wù)大廳申報(bào)了,這個(gè)金額必須與開票金額一致才行。

