
你好,因為銷售方非正常給開了專票,稅務(wù)這邊讓我們進項轉(zhuǎn)出,納稅調(diào)整,轉(zhuǎn)出是申報資料表二異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額嗎?還是填在納稅調(diào)減進項稅額。納稅調(diào)整是調(diào)年報那一項?
答: 你好在其他里面調(diào)整就可以 表二的其他里面 企業(yè)所得稅在納稅調(diào)整明細表30藍的賬載金額里面填寫。
老師,非正常損失的進項稅額 用做轉(zhuǎn)出處理嗎
答: 你好,是的 自然災(zāi)害的不需要轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么發(fā)生非正常損失進項稅額要轉(zhuǎn)出?
答: 你好,這里的非正常損失是指企業(yè)管理不善造成的損失,也就是企業(yè)犯的錯,國家不給你承擔(dān)損失

