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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-05-24 09:36

老師,我們公司工資是年結(jié)的,如果中間有員工支取一部分工資的話,我怎么寫分錄?

舎鍀 追問

2017-05-24 14:43

謝謝老師,老師幫忙看看,一堆這樣的單子怎么入賬???用于給車間供水的水管

舎鍀 追問

2017-05-25 14:30

老師,我的進料單里,數(shù)量乘單價的金額,和單子開的總數(shù)差幾塊錢,他開票的時候,把后面的數(shù)字抹掉了,我錄入憑證的時候,總數(shù)提示我不想等怎么辦?

李愛文老師 解答

2017-05-23 22:12

首先看你的建賬的起賬期間,如建賬期間是:2017年1月,那么你錄入的期初余額實際上也是年初余額。對于固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)屬于資產(chǎn)科目,余額應(yīng)該是借方余額,錄入固定資產(chǎn)卡片后,在借方累計是正常的,因為前期是0

李愛文老師 解答

2017-05-24 10:28

建議付工資時,借:應(yīng)付職工薪酬——XX個人,貸:銀行存款——XX賬戶(或庫存現(xiàn)金);每個月計提工資時,借:管理費用——工資(或銷售費用——工資,或制造費用——工資),貸:應(yīng)付職工薪酬——XX個人 
對工資全部計提到個人

李愛文老師 解答

2017-05-24 14:46

直接計入“制造費用——低耗”科目處理

李愛文老師 解答

2017-05-25 14:35

按開票金額入賬,數(shù)量不變,開票金額除以數(shù)量得到單價,將單價改一下

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首先看你的建賬的起賬期間,如建賬期間是:2017年1月,那么你錄入的期初余額實際上也是年初余額。對于固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)屬于資產(chǎn)科目,余額應(yīng)該是借方余額,錄入固定資產(chǎn)卡片后,在借方累計是正常的,因為前期是0
2017-05-23 22:12:20
你好,同學。 你這當期增加,這是正常的,你期末的數(shù)據(jù)是一致的不
2020-06-28 19:07:48
這些可以不錄入,只要你把建賬的期初數(shù)錄合適就可以了!
2018-09-26 01:14:27
同學你好 這個是借方的
2022-03-07 12:39:35
您好 2月重新建賬 新帳套里的初始化期初數(shù)據(jù),是錄入20年1月底的科目余額
2020-02-29 17:01:24
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