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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-23 15:02

你好,都是可以的

雪曉清笳 追問

2017-05-23 15:06

@鄒老師:如果用紅字,增值稅申報(bào)表收入為8000元,如果用第二種分錄,退貨的發(fā)票列入了進(jìn)項(xiàng),增值稅申報(bào)表收入就是1萬了,對(duì)么?那么利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為8000,與增值稅收入1萬,不就有差額了么?

鄒老師 解答

2017-05-23 15:08

你好,你貸方紅字與借方藍(lán)字是一樣,兩種都是一個(gè)結(jié)果的

雪曉清笳 追問

2017-05-23 15:13

@鄒老師:可是,2016年發(fā)生了三筆退貨業(yè)務(wù),原來的會(huì)計(jì)用第二種方法做賬,增值稅申報(bào)銷售收入為310萬,利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為309萬。匯算清繳時(shí),出現(xiàn)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)收入309萬<增值稅申報(bào)銷售收入310萬。稅務(wù)局讓補(bǔ)交稅款,怎么辦?實(shí)際營(yíng)業(yè)收入明明是309萬。

鄒老師 解答

2017-05-23 15:14

你好,增值稅申報(bào)表都有收入310,怎么你利潤(rùn)表收入才309萬,需要做到一致的

雪曉清笳 追問

2017-05-23 15:17

@鄒老師:退貨啊,原來的會(huì)計(jì)用第二種分錄做賬,月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沖減了,利潤(rùn)表收入為8000,但增值稅列入了進(jìn)項(xiàng),抵扣了,所以增值稅收入為1萬,就不一致了。

鄒老師 解答

2017-05-23 15:17

你好,退貨是需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票,沖銷收入的

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你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù)
2020-05-31 20:50:41
收入記一個(gè)總的合計(jì)。收入記一個(gè)總的合計(jì)數(shù) 。收入記一個(gè)總的合計(jì)數(shù)就行。
2022-09-05 10:16:37
您好,增值稅銷售額不僅包括您列舉的,還包括其他利潤(rùn)表科目形成的銷售額,比如資產(chǎn)處置損益等。
2020-06-22 21:26:45
你好 發(fā)生銷售退回直接 做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以 科目相同 金額負(fù)數(shù)
2018-12-17 16:26:18
反分錄或者使用紅字分錄都可以,對(duì)你的報(bào)表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
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