
老師您好,一般納稅人公司收到招待費專用發(fā)票,是不是不能抵扣?如果不能抵扣的話,不做進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是可以直接在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺點不抵扣發(fā)票?
答: 對 直接選擇不抵扣勾選就行
一般納稅人,業(yè)務(wù)招待費進項轉(zhuǎn)出后,轉(zhuǎn)出的進項怎么處理?
答: 你說的是進項轉(zhuǎn)出的什么怎么出來 申報還是分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,記入招待費的住宿專票要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?記入招待費的專票都要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
答: 你好,是的,都要做轉(zhuǎn)出的
老師,招待費進項稅額不能抵扣,最終,借∶管理費用—招待費 貸∶應(yīng)交稅費—增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)那進項稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn),是一直掛在賬上嗎
老師我想問一下,招待費用取得了專用發(fā)票,不能抵扣,我是直接按照全額進費用還是先進進項稅再進項稅額轉(zhuǎn)出呀
一般納稅人采購的禮品作為業(yè)務(wù)招待費取到了專票,做賬的時候直接把價稅合計的金額做業(yè)務(wù)招待費,還是需要價稅分離,先進項稅額,再進項稅額轉(zhuǎn)出呢


不安的草叢 追問
2022-06-23 17:07
東老師 解答
2022-06-23 17:08