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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-05-23 23:30

就是我接前面一個會計的賬我在快賬里建的賬,余額表最后合計一欄不一樣,因為給我的余額表本年利潤有余額是在借方表示虧損,而我建賬是因為快賬里本年利潤沒有借方就貸方填的負(fù)數(shù),最后余額表合計數(shù)不一樣,快賬老師說科目是對的就不會有什么影響,老師你說對嗎??

可兒 追問

2017-05-23 23:36

我做五月的賬,從五月開始建賬的

可兒 追問

2017-05-24 14:15

不錄試算不平衡的老師

方老師 解答

2017-05-23 23:22

你是指怎么不一致。

方老師 解答

2017-05-23 23:33

你是從什么時候建的賬,本年利潤一般沒有余額。

方老師 解答

2017-05-24 06:49

五月建賬本年利潤不錄期初余額

方老師 解答

2017-05-24 14:20

錄到未分配利潤就可以。

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相關(guān)問題討論
您好!最后的合計=資產(chǎn)小計%2B負(fù)債小計%2B權(quán)益小計%2B損益小計
2020-08-17 10:44:23
你好 科目余額表的期末數(shù)字就是余額 不是合計數(shù) 合計數(shù)是本期發(fā)生數(shù)
2020-07-20 16:44:11
你好! 資產(chǎn):期末余額=期初+本期發(fā)生額借方-本期發(fā)生額貸
2018-08-18 20:00:13
你好,你確定你計算的是正確的
2017-07-18 11:36:39
你好,就是上面所有科目的借方或貸方余額的合計金額
2017-04-13 14:07:54
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