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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-05-23 23:30

就是我接前面一個會計的賬我在快賬里建的賬,余額表最后合計一欄不一樣,因為給我的余額表本年利潤有余額是在借方表示虧損,而我建賬是因為快賬里本年利潤沒有借方就貸方填的負數(shù),最后余額表合計數(shù)不一樣,快賬老師說科目是對的就不會有什么影響,老師你說對嗎??

可兒 追問

2017-05-23 23:36

我做五月的賬,從五月開始建賬的

可兒 追問

2017-05-24 14:15

不錄試算不平衡的老師

方老師 解答

2017-05-23 23:22

你是指怎么不一致。

方老師 解答

2017-05-23 23:33

你是從什么時候建的賬,本年利潤一般沒有余額。

方老師 解答

2017-05-24 06:49

五月建賬本年利潤不錄期初余額

方老師 解答

2017-05-24 14:20

錄到未分配利潤就可以。

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相關問題討論
同學你好 其他應付款是你賬上的本期發(fā)生額,看一級科目累計發(fā)生額或者本期發(fā)生額。
2021-12-24 14:39:20
資產(chǎn)類科目期末余額=期初余額%2B借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額
2020-05-01 10:38:05
你好,你統(tǒng)計的方式不對 應該按照各個一級科目的金額來統(tǒng)計 比如銀行存款下面還有二級科目建行農行,你重復統(tǒng)計之后求和肯定不等。不然不會出現(xiàn)這樣的問題
2020-02-15 19:15:43
這是按你全年發(fā)生獲得的,同學
2019-07-05 13:52:19
各個科目余額合計金額
2018-09-07 09:49:32
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