請問報關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個填成了200個 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個問題我想請教下,就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(13% 稅率),則換型號后的差價 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(即包含增值稅的總差價)。原先開票時,5634 元含稅價中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對方 84 元含稅差價。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對方按 5550 元支付尾款,實(shí)際應(yīng)退對方 84 元(含稅差價),無需單獨(dú)扣除稅點(diǎn),通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個體戶要如何應(yīng)對社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實(shí)話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
付給財稅公司的掛靠和變更是做什么費(fèi)用 問
同學(xué),你好 計入管理費(fèi)用。 二級科目可以根據(jù)企業(yè)情況定,一般計入服務(wù)費(fèi) 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測試間 問
你買的設(shè)備讓對方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答

老師,你好,進(jìn)項(價稅合計)563000,稅率13%,稅負(fù)1%,請問一下我開多少銷項(價稅合計)?
答: 同學(xué)您好,這道題的計算公式是:下x*0.13-563000/1.13*0.13=x*0.01,x=563000/1.13*0.13/0.12=539749.262537
您好,請問,進(jìn)項稅額18559.81,稅負(fù)率控制在1.5%,我們開13%的銷項,價稅合計能開多少銷項金額?
答: 你好!(0.13X-18559.81)=0.015x 這個你會計算嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅負(fù)率4.2%,銷項價稅合計1322264.99 進(jìn)項多少
答: 稅負(fù)率=應(yīng)納稅額/不含稅的銷售額 企業(yè)適用的增值稅稅率是多少呢


咸貓魚 追問
2022-06-24 15:09
易 老師 解答
2022-06-24 15:10