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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-05-24 11:25

那我就是寫不加稅額的金額嗎?麻煩老師了

楊光star 追問

2017-05-24 11:29

庫存需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,銷售類、及平時的支出我可以直接用T3結(jié)轉(zhuǎn)期間損益嗎

楊光star 追問

2017-05-24 12:25

好的。謝謝老師

鄒老師 解答

2017-05-24 11:21

你好,進項稅額不需要體現(xiàn)的 
 暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估

鄒老師 解答

2017-05-24 11:25

你好,是的

鄒老師 解答

2017-05-24 11:31

你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本一般是需要自己做相應(yīng)的分錄的

鄒老師 解答

2017-05-24 13:24

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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您好 借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49
分錄是這樣,金額需要你去核對一下
2016-05-06 10:21:46
你好,退貨的時候,貸方是進項稅額,而不是進項稅額轉(zhuǎn)出?
2021-06-07 15:35:23
一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進項稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù) 然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16
可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
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