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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-27 14:34

 你好;  沒有收到款; 那也得做  處理的; 按期做收入    借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入;  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  

騎行的蝸牛 追問

2022-06-27 14:38

但是4月份就是未入賬,現(xiàn)在怎么處理呢?

騎行的蝸牛 追問

2022-06-27 14:39

是反結(jié)賬到4月份做嗎?

meizi老師 解答

2022-06-27 14:42

你好 ;反結(jié)賬去補(bǔ)做; 同時(shí)去  補(bǔ)報(bào)收入報(bào)稅的  

騎行的蝸牛 追問

2022-06-27 14:43

好的 謝謝老師

meizi老師 解答

2022-06-27 14:47

 不客氣的; 盡快處理哈; 避免有滯納金這些的  

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小規(guī)模納稅人是可以開具紅字發(fā)票的。
2019-07-11 09:49:22
做賬方式如下: 當(dāng)企業(yè)收到紅字發(fā)票時(shí),做以下分錄:借:庫(kù)存商品等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計(jì)入對(duì)應(yīng)科目)(紅字) ,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字)。 當(dāng)企業(yè)開具紅字發(fā)票時(shí),做以下分錄:借:應(yīng)收賬款(紅字),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)。
2023-11-14 21:18:10
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2019-05-05 11:05:56
你好 開負(fù)數(shù)發(fā)票 原來分錄不變 金額負(fù)數(shù)
2019-01-15 17:17:58
你好 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2018-10-15 15:55:04
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