老師好,我們是小規(guī)模納稅人,4月開具的發(fā)票到現(xiàn)在未收到款,因此準(zhǔn)備紅沖發(fā)票,但4月該發(fā)票沒有入賬,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么做賬呢?
騎行的蝸牛
于2022-06-27 14:33 發(fā)布 ??1045次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-06-27 14:34
你好; 沒有收到款; 那也得做 處理的; 按期做收入 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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小規(guī)模納稅人是可以開具紅字發(fā)票的。
2019-07-11 09:49:22

做賬方式如下:
當(dāng)企業(yè)收到紅字發(fā)票時(shí),做以下分錄:借:庫(kù)存商品等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計(jì)入對(duì)應(yīng)科目)(紅字) ,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字)。
當(dāng)企業(yè)開具紅字發(fā)票時(shí),做以下分錄:借:應(yīng)收賬款(紅字),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)。
2023-11-14 21:18:10

在開票系統(tǒng)里,進(jìn)去開票界面,點(diǎn)紅字(有的系統(tǒng)是負(fù)數(shù)),然后輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼。根據(jù)提示下一步。
2019-05-05 11:05:56

你好 開負(fù)數(shù)發(fā)票 原來分錄不變 金額負(fù)數(shù)
2019-01-15 17:17:58

你好
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫(kù)存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2018-10-15 15:55:04
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