
老師,您好.期末轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備不應(yīng)該是借:應(yīng)收帳款,貸:壞賬準(zhǔn)備 嘛
答: 你好,不是的,應(yīng)該是借壞賬準(zhǔn)備 借資產(chǎn)減值損失 負(fù)數(shù)
幾百元的應(yīng)收帳款,確認(rèn)收不回來,要怎樣一個操作才能做壞賬準(zhǔn)備處理
答: 您好!一般管理人員簽名確認(rèn)就可以了。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收帳款壞賬準(zhǔn)備的本期估計(jì)壞賬準(zhǔn)備怎么算呀老師
答: 你好,是需要計(jì)算本期計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額??

