老師,如果公司的進(jìn)項(xiàng)票都不夠內(nèi)銷銷項(xiàng)抵扣的,那么月末就不需要申報(bào)出口退稅了吧?那就要等到當(dāng)期應(yīng)納稅額小于零再申報(bào)出口退稅,但是這里就會(huì)產(chǎn)生期末未抵扣稅額小于等于免抵退稅額,當(dāng)期免抵扣稅額就會(huì)大于0,這樣就需要繳納附加稅;那如果有的公司不急需這筆退稅款,我是不是就可以等下個(gè)月或期末未抵扣稅額大于等于免抵退稅額時(shí)再申報(bào)出口退稅呢?對(duì)于這種現(xiàn)象在出口退稅政策上有沒有什么限制要求呢?
小魚兒
于2022-07-01 14:22 發(fā)布 ??1072次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-07-01 15:51
首先,只要你有出口,有需要退的稅,你都要申報(bào)出口退稅,但實(shí)際上有沒有退的那個(gè)稅,就要看你的一個(gè)情況。就比方說,你本身可以退的稅,但是,你用這個(gè)稅去抵了你內(nèi)銷應(yīng)該交的稅,這種是需要申報(bào),但是后面你不會(huì)實(shí)際收到退稅的錢。
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首先,只要你有出口,有需要退的稅,你都要申報(bào)出口退稅,但實(shí)際上有沒有退的那個(gè)稅,就要看你的一個(gè)情況。就比方說,你本身可以退的稅,但是,你用這個(gè)稅去抵了你內(nèi)銷應(yīng)該交的稅,這種是需要申報(bào),但是后面你不會(huì)實(shí)際收到退稅的錢。
2022-07-01 15:51:31

同學(xué)你好
你們是外貿(mào)企業(yè)嗎
2022-07-01 15:20:41

免抵退貨物應(yīng)退稅額是指出口免抵退計(jì)算的應(yīng)退稅額,因其屬出口環(huán)節(jié)向海關(guān)申報(bào)退稅,需要剔除,否則國(guó)家就重復(fù)計(jì)算抵扣額了
2019-03-06 09:51:56

你好,
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交的
但中間有的退給你了
應(yīng)交的-要退你的=確實(shí) 是要交的
2018-09-07 11:27:16

你好,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)未交增值稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2022-05-05 11:59:35
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