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增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額≤ 100,000的免征增值稅,做帳時(shí),直接將增值稅進(jìn)入營業(yè)外收入,那么相應(yīng)的減免的附加稅還需要做會計(jì)分錄嗎?
未達(dá)起征點(diǎn),減免增值稅,是把這個(gè)季度的應(yīng)交增值稅減免嗎?還是單單把銷售收入的增值稅減免就可以了呢


李老師2 解答
2017-05-26 15:16