
員工報銷,收了報銷單,未付錢,掛其他應(yīng)付款,待下月轉(zhuǎn)錢給員工時,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,,附件就用轉(zhuǎn)賬回單就可以是嗎
答: 您好!是的??梢?。
銀行存款是銀行的是一致的。但是我得報銷單一直掛在其他應(yīng)付款里面怎么辦?
答: 你好,那是不是還沒有支付報銷款呢。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代付公司,收到委托款借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款XX公司,代付時借:其他應(yīng)付款xx公司,貸:銀行存款,附件為銀行回單。月底時把整個付款明細打印出來,附在當月憑證里,這樣完整嗎?老師?還需要做哪些補充?
答: 分錄是這樣處理的,建議取得委托付款的書面資料就更完整了。
老師,我們都是個人先墊付費用,然后拿發(fā)票來報銷,請問我還用其他應(yīng)付款科目過度嗎?因為銀行回單上是打給個人的。還是,直接借:費用,貸:銀行存款呢?
費用票我本來都做的是借費用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在銀行回單回來了,是銀行存款付的,我在增加一筆,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,對嗎
老師好,支付非用時掛了其他應(yīng)付款-法人,最后銀行存款支付了費用,銀行回單也打出,分錄能不能這樣做:摘要:沖個人墊付款借:其他應(yīng)付款_法人貸:銀行存款

